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三抓三促進(jìn)行時|風(fēng)控審計部舉辦內(nèi)部審計制度宣貫培訓(xùn)

來源:風(fēng)控審計部 2023-05-18 點(diǎn)擊:

5月18日,風(fēng)控審計部舉辦集團(tuán)內(nèi)部審計制度宣貫培訓(xùn)。本次培訓(xùn)旨在學(xué)習(xí)宣傳貫徹《甘肅省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,建立健全集團(tuán)內(nèi)部審計制度和審計問題整改機(jī)制,強(qiáng)化審計結(jié)果運(yùn)用,促進(jìn)審計監(jiān)督效能提升、推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展。培訓(xùn)采用線上和線下方式進(jìn)行,集團(tuán)各子公司負(fù)責(zé)審計及整改工作負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審計人員和內(nèi)控合規(guī)人員40余人參加培訓(xùn)。

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本次培訓(xùn)重點(diǎn)解讀新修訂印發(fā)的《甘肅文旅集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《甘肅文旅集團(tuán)關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的若干規(guī)定》,介紹了制度制定的背景、依據(jù)和出臺的意義,詳細(xì)解讀了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)人員、職責(zé)權(quán)限、審計程序、整改以及結(jié)果運(yùn)用等制度主要內(nèi)容。

本次培訓(xùn)傳達(dá)了集團(tuán)對內(nèi)部審計和問題整改的新要求,結(jié)合近兩年來在集團(tuán)內(nèi)外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況,對整改的責(zé)任主體、落實整改要求、標(biāo)本兼治建立問題整改長效機(jī)制等進(jìn)行了深入交流探討。

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